Un guide pour débutants de 39 ans; TVA de l’UE pour les téléchargements numériques simples
Si vous utilisez le plug – in Easy Digital downloads pour vendre des biens numériques à des clients de l’UE, vous aurez besoin d’une méthode de collecte, de traitement et de stockage de la TVA de l’UE, que votre entreprise soit située ou non dans l’UE. La façon la plus simple est d’utiliser le plug – in Easy Digital downloads eu VAT. La perception automatique de la TVA correcte auprès des clients, la suppression de la TVA pour les entreprises immatriculées dans l’UE et l’enregistrement de l’adresse IP des clients vous aident à vous conformer aux règles et réglementations de l’UE en matière de TVA. Dans cet article, nous vous guiderons étape par étape dans le tutoriel pour vous montrer comment vous assurer que le magasin Easy Digital downloads est conforme à la législation fiscale de l’UE. Mais tout d’abord, examinons rapidement ce qu’est la législation de l’UE en matière de TVA et qui est tenu de la respecter.
En ce qui concerne la législation de l’UE en matière de TVA, ce que vous devez savoir, c’est que la TVA de l’UE (également appelée TVA de l’UE dans certains pays ou TVA) est une taxe sur les produits et services vendus dans les États membres de l’UE. Des frais sont facturés au client final au moment de l’achat. Le vendeur est tenu de percevoir les taxes et de les payer aux autorités fiscales compétentes. Jusqu’au 1er janvier 2015, la loi prévoyait que lorsqu’une entreprise vendait des produits numériques à des clients résidant dans un État membre de l’union européenne, le lieu de fourniture était le pays d’établissement du vendeur et non le client final.
Toutefois, la dernière mise à jour de la loi a eu lieu le 1er janvier 2015 et prévoit désormais que si une entreprise vend des produits numériques à des clients résidant dans un État membre de l’union européenne, le lieu de fourniture est celui du consommateur et non celui du vendeur. Conformément à la législation la plus récente, les entreprises qui vendent des produits numériques à des clients de l’UE sont tenues de percevoir et de gérer la TVA aux taux locaux de leurs clients. Voici un exemple simple: Si votre entreprise a son siège social aux États – Unis et
Entrez votre numéro de TVA. Ce chiffre est comparé au registre officiel de la TVA et, s’il est correct, aucune TVA n’est prélevée sur les ventes. Cela est important, car les transactions interentreprises ne sont pas soumises à la TVA de l’UE. Elle a recueilli les éléments de preuve nécessaires à la compatibilité avec la TVA de l’UE. Le plug – in stocke deux preuves de l’emplacement du client (sa facture et son adresse IP) et les affiche dans une boîte pratique dans l’enregistrement de paiement pour Easy Digital downloads. Cela facilite le contrôle du calcul de la TVA. Convertir un reçu pour un téléchargement numérique simple en une facture fiscale valide. Après l’installation du plugin, l’écran de détails de paiement de la DDE sera étendu à la facture fiscale complète de l’UE. Il est également intégré à la facture PDF (si vous utilisez cette extension) et porte une marque de fusion afin que vous puissiez ajouter des informations sur la TVA de l’UE à votre reçu électronique. Production rapide de la Déclaration de TVA de l’UE. Le plug – in dispose d’une fonction de déclaration pratique qui vous permet de produire immédiatement un fichier d’exportation contenant tous les renseignements requis pour la Déclaration de revenus trimestrielle du Moss. Téléchargement numérique facile avec la TVA de l’UE
Utilisez le plug – in barn2 pour créer une solution complète de TVA de l’UE. En outre, le plug – in EDD eu VAT fournit une documentation abondante pour aider les commerçants à mieux gérer la TVA européenne. Il explique comment le commerçant peut le faire: fournir au consommateur des reçus supplémentaires et des factures TVA légales et valides. Exporter les certificats juridiques requis pour chaque emplacement client, par exemple si vous avez déjà été vérifié. En outre, le plug – in EDD eu VAT fournit des conseils utiles et des pratiques exemplaires sur la façon dont les commerçants EDD peuvent s’assurer que leurs activités sont conformes à la législation de l’UE sur la TVA.
Comment rendre votre magasin EDD IV conforme
Vous pouvez également modifier ces taux si vous êtes un pays de l’UE. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres généraux des téléchargements numériques faciles à partir de téléchargements > paramètres > taxes. De cette façon, le plug – in TVA – EDD de l’UE vous offre une flexibilité totale dans l’ajustement des taux d’imposition et l’imposition de la TVA aux pays tiers.
Le plug – in EDD eu VAT est intégré au plug – in pour les reçus de paiement et les factures PDF générés par un téléchargement numérique facile. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour fournir des reçus de TVA aux clients de l’UE qui peuvent les utiliser à des fins fiscales et comptables de trois façons différentes: Télécharger numériquement facilement les déclarations de TVA de l’UE dans les courriels des reçus de paiement. Permet aux clients d’accéder aux renseignements fiscaux sur les produits commandés par l’intermédiaire de la page comptes clients. Joindre la facture PDF à l’email de confirmation de commande Easy Digital downloads (l’extension officielle de la facture PDF EDD est requise). Étape 3: stocker la preuve de l’emplacement du client en tant que propriétaire du magasin, vous devez recueillir deux preuves pour identifier l’État membre de l’UE dans lequel chaque client est situé et conserver cette information pendant 10 ans.
Le plug – in eu VAT EDD affiche ces justificatifs d’identité dans un format facile à trouver sur l’écran Easy Digital Download payment afin que vous puissiez y accéder à tout moment. Vous pouvez consulter le numéro de TVA du client (pour les opérations de facturation interentreprises inversée), ainsi que votre adresse de facturation, votre pays et votre adresse IP. Étant donné que ces épreuves sont collectées grâce à un téléchargement numérique facile et au plug – in eu VAT EDD, elles sont disponibles aussi longtemps que votre magasin reste en ligne, contrairement à certains services SaaS VAT où vous perdrez vos épreuves si vous vous désabonnez. Vous pouvez exporter des preuves au besoin, par exemple si vous avez déjà fait l’objet d’une vérification. Étapes
Ou 4: envoi de la déclaration trimestrielle de TVA de l’UE téléchargement numérique simple les propriétaires de magasins peuvent facilement produire des informations sur la déclaration trimestrielle de TVA MOSS en exportant des informations fiscales de la DDE. Pour télécharger tous les enregistrements de paiement pour la période pendant laquelle vous souhaitez générer le rapport, allez de WordPress admin à downloads > reports > export et utilisez l’outil Export eu VAT. Vous pouvez ouvrir ce fichier en utilisant un logiciel de tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets. Il contient toutes les données nécessaires pour la Déclaration de revenus trimestrielle du Moss. Assurez – vous de consulter la TVA de l’UE pour un téléchargement numérique facile: un guide complet explique en profondeur la législation de l’UE en matière de TVA et comment utiliser le plug – in de la TVA de l’UE dans les magasins en ligne. Conclusion la compréhension et le respect de la législation de l’UE en matière de TVA peuvent être compliqués, en particulier pour les propriétaires de premier établissement. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser le plug – in Easy Digital downloads eu VAT: collecter, traiter et stocker la TVA UE sans perturber l’expérience utilisateur final fournie par le magasin. Vérifiez si le consommateur est une société enregistrée dans l’Union européenne et décidez s’il y a lieu de percevoir la TVA. Remplissez tous les tests de localisation des clients requis pour satisfaire aux exigences de l’UE en matière de TVA. Produire un rapport qui contient tout ce dont vous avez besoin pour produire une déclaration de revenus trimestrielle. Bien que personne ne veuille considérer la TVA, c’est une exigence légale pour votre entreprise si vous vendez des produits numériques à des clients de l’UE. Par conséquent, cela affecte presque tous les magasins de téléchargement numérique Easy dans le monde. Vous savez maintenant comment vous assurer que les magasins EDD respectent la législation de l’UE en matière de TVA en utilisant le plug – in eu VAT dans Easy Digital downloads. J’espère que vous êtes en bonne forme pour passer à l’étape suivante. Avez – vous des questions sur la législation de l’UE en matière de TVA, ou
Gozio EDD? Laissez un commentaire ci – dessous et faites – nous savoir!